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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3763-134-MC19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-04-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ALOJAMIENTO-ALIMENTACIÓN DELEGACIÓN ESC. GUIDO G. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CISNES
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R.U.T. |
69.240.200-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CISNES
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R.U.T. |
69.240.200-6 |
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Dirección de Facturación |
Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes |
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Comuna |
Cisnes
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Impuesto |
39596,63707 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| ENTREGA DEL SERVICIO | DELEGACIÓN DE LA ESCUELA GUIDO GÓMEZ LLEGARA A LA JUNTA EL DÍA 10.04.2019 A LAS 20.:00 HORAS APROXIMADAMENTE |
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Proveedor |
Hosteria Valdera |
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Razón Social |
LUSMIRA LAGOS CARDENAS
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R.U.T. |
6.211.966-7 |
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Sucursal |
Hosteria Valdera |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30222507
| Hotel | 11 | Unidad | ALOJAMIENTO CON DESAYUNO DÍA 10.04.2019 | ALOJAMIENTO CON DESAYUNO DÍA 10.04.2019 |
$ 10.924,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 120.164
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$ 120.168
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90101603
| Servicios de catering | 11 | Unidad | CENAS DÍA 10.04.2019 | CENAS DÍA 10.04.2019
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$ 6.303,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 69.333
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$ 69.328
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90101603
| Servicios de catering | 3 | Unidad | ALMUERZOS DÍA 11.04.2019 | ALMUERZOS DÍA 11.04.2019 |
$ 6.303,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.909
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$ 18.908
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Total Neto
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$ 208.403
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 39.597
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$ 248.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.