Orden de Compra. Nº3763-174-SE07 "PROGRAMA PRO-RETENCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cisnes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3763-174-SE07
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 21-06-2007
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA PRO-RETENCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PROGRAMA PRO-RETENCIÓN ALUMNA LICEO ARTURO PRAT SRTA. MARIA LUISA PATE PEÑA
Proveniente de Licitación 3763-11-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes
R.U.T. 69.240.200-6
Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes
R.U.T. 69.240.200-6
Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Cecilia Altamirano Monje
R.U.T. 7.161.556-1
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111514
Cuadernos o tacos1BlockCuadernos o tacosPAPEL LUSTRE 16 X 16 CM $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500
44121704
Lápiz pasta1CajaLápiz pastaLAPICES FOBBER COSTTEL $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
44121711
Rotuladores1CajaRotuladoresMARCADORES $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
44121704
Lápiz pasta1UnidadLápiz pastaLAPIZ TINTA PILOT 0,5 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
41111604
Reglas1UnidadReglasREGLA DE ALUMNINIO 30CM $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430 $ 430
44121705
Portaminas1UnidadPortaminasPORTAMINA 0,5 $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150 $ 150
44121624
Tijeras1UnidadTijerasTIJERA MULTY ARTS $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
31201517
Cinta para empaquetar1UnidadCinta para empaquetarScotch pequeño 18 X 30 $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250 $ 250
44121701
Lápiz pasta1UnidadLápiz pastaLapiz pasta azul tipo Bic $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150 $ 150
31201517
Cinta para empaquetar1UnidadCinta para empaquetarHuincha Embalaje Transparente $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400
60105704
Barras de pegamento libres de ácido1UnidadBarras de pegamento libres de ácidoPegamento en Barra grande. $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
14111514
Cuadernos o tacos1UnidadCuadernos o tacosBLOCK DOBLE 20 HOJAS $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
14111514
Cuadernos o tacos1UnidadCuadernos o tacosBLOCK CROQUIS 80 HOJAS $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
14111514
Cuadernos o tacos1UnidadCuadernos o tacosBLOCK CROQUERA TAMAÑO CARTA $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.290 $ 1.290
60121236
Pinceles1UnidadPincelesPINCEL N°0 $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220 $ 220
60121236
Pinceles1UnidadPincelesPINCEL N°4 $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250 $ 250
31201603
Gomas de pegar1UnidadGomas de pegarCOLA FRIA MULTY ART $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550 $ 550
60121535
Goma de borrar2UnidadGoma de borrarGOMA DE BORRAR MULTY ART $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400
14121503
Cartulina4PliegoCartulinaCARTULINAS $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
Total Neto $ 12.690
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 12.690


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.