Orden de Compra. Nº
3763-174-SE07
"
PROGRAMA PRO-RETENCIÓN
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cisnes
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3763-174-SE07
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
21-06-2007
Nombre de la Orden de Compra
PROGRAMA PRO-RETENCIÓN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
PROGRAMA PRO-RETENCIÓN ALUMNA LICEO ARTURO PRAT SRTA. MARIA LUISA PATE PEÑA
Proveniente de Licitación
3763-11-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Cisnes
R.U.T.
69.240.200-6
Dirección de Unidad de Compra
Rafael Sotomayor 191
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Cisnes
R.U.T.
69.240.200-6
Dirección de Facturación
Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes
Comuna
-1
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
Cecilia Altamirano Monje
R.U.T.
7.161.556-1
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111514
Cuadernos o tacos
1
Block
Cuadernos o tacos
PAPEL LUSTRE 16 X 16 CM
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 500
$ 500
44121704
Lápiz pasta
1
Caja
Lápiz pasta
LAPICES FOBBER COSTTEL
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
44121711
Rotuladores
1
Caja
Rotuladores
MARCADORES
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
44121704
Lápiz pasta
1
Unidad
Lápiz pasta
LAPIZ TINTA PILOT 0,5
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
41111604
Reglas
1
Unidad
Reglas
REGLA DE ALUMNINIO 30CM
$ 430,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 430
$ 430
44121705
Portaminas
1
Unidad
Portaminas
PORTAMINA 0,5
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150
$ 150
44121624
Tijeras
1
Unidad
Tijeras
TIJERA MULTY ARTS
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 600
$ 600
31201517
Cinta para empaquetar
1
Unidad
Cinta para empaquetar
Scotch pequeño 18 X 30
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 250
$ 250
44121701
Lápiz pasta
1
Unidad
Lápiz pasta
Lapiz pasta azul tipo Bic
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150
$ 150
31201517
Cinta para empaquetar
1
Unidad
Cinta para empaquetar
Huincha Embalaje Transparente
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 400
$ 400
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
1
Unidad
Barras de pegamento libres de ácido
Pegamento en Barra grande.
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900
$ 900
14111514
Cuadernos o tacos
1
Unidad
Cuadernos o tacos
BLOCK DOBLE 20 HOJAS
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900
$ 900
14111514
Cuadernos o tacos
1
Unidad
Cuadernos o tacos
BLOCK CROQUIS 80 HOJAS
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.600
$ 1.600
14111514
Cuadernos o tacos
1
Unidad
Cuadernos o tacos
BLOCK CROQUERA TAMAÑO CARTA
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.290
$ 1.290
60121236
Pinceles
1
Unidad
Pinceles
PINCEL N°0
$ 220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 220
$ 220
60121236
Pinceles
1
Unidad
Pinceles
PINCEL N°4
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 250
$ 250
31201603
Gomas de pegar
1
Unidad
Gomas de pegar
COLA FRIA MULTY ART
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 550
$ 550
60121535
Goma de borrar
2
Unidad
Goma de borrar
GOMA DE BORRAR MULTY ART
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 400
$ 400
14121503
Cartulina
4
Pliego
Cartulina
CARTULINAS
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 600
$ 600
Total Neto
$ 12.690
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 0
TOTAL OC
$ 12.690
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.