Orden de Compra. Nº3763-175-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3763-8-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CISNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3763-175-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-04-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3763-8-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3763-8-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES
R.U.T. 69.240.200-6
Dirección de Unidad de Compra Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES
R.U.T. 69.240.200-6
Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes
Comuna Cisnes
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor puenterosselot
Razón Social MARIA INES ROSAS VILCHES
R.U.T. 9.861.480-k
Sucursal puenterosselot
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadSECTOR 1, ZONA NORTE: Se deberán trasladar 15 estudiantes desde sus hogares ubicados en ZONA NORTE presentada en el punto N°IX de las presentes bases Administrativas Especiales hasta la Escuela Eusebio Ibar en viajes de ida en mañana y retorno durante laEl proveedor acepta la oferta de la institución por un monto de 4.316.655.- $ 4.316.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.316.655 $ 4.316.655
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadSECTOR 3, ZONA SUR: Se deberán trasladar 50 estudiantes desde sus hogares ubicados en ZONA SUR presentada en el punto N°X de las presentes bases Administrativas Especiales hasta la Escuela Eusebio Ibar en viajes de ida en mañana y retorno durante la taEl proveedor acepta la oferta de la institución por un monto de 14.388.850.- $ 14.388.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.388.850 $ 14.388.850
Total Neto $ 18.705.505
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 18.705.505

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.