Orden de Compra. Nº
3763-237-SE12
"
Material Aseo, escuela Eusebio Ibar
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CISNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3763-237-SE12
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
13-06-2012
Nombre de la Orden de Compra
Material Aseo, escuela Eusebio Ibar
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3763-8-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CISNES
R.U.T.
69.240.200-6
Dirección de Unidad de Compra
Rafael Sotomayor 191
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CISNES
R.U.T.
69.240.200-6
Dirección de Facturación
Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes
Comuna
Cisnes
Impuesto
15513,12
Dirección de Envío de la Factura
Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Alto Melimoyu S.A
Razón Social
Alto Melimoyu S.A
R.U.T.
76.115.173-8
Sucursal
Alto Melimoyu S.A
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos
7
Botella
Cloro
Cloro
$ 1.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.820
$ 8.820
12161902
Detergentes surfactantes
2
Caja
Detergente en polvo
Detergente en polvo
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.428
$ 1.428
23131501
Compuestos abrasivos
2
Caja
Klenso
Klenso
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.092
$ 1.092
47131603
Esponjas
3
Caja
Mago Pads
Mago Pads
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.772
$ 2.772
47131604
ESCOBILLON
3
Unidad
Escobillones
Escobillones
$ 1.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.780
47131602
TRAPEROS PARA PISO CON OJAL 50 X 50CM
8
Unidad
Traperos
Traperos
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.064
$ 8.064
26111702
Pilas alcalinas
6
Unidad
Pilas Duracell grandes
Pilas Duracell grandes
$ 2.184,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.104
$ 13.104
47131603
Esponjas
3
Unidad
Virutillas Ollas
Virutillas Ollas
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.638
$ 1.638
47131810
LAVALOZA CONCENTRADO 375CC
2
Unidad
Lavalozas
Lavalozas
$ 2.058,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.116
$ 4.116
53131608
Jabones
2
Unidad
Jabon
Jabon
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 756
$ 756
47131803
CLORO
6
Litro
Cloro
Cloro
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.024
$ 3.024
39111517
Velas de Cera
2
Paquete
Velas
Velas
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
47121701
BOLSAS DE BASURA CARGA PESADA
6
Paquete
Bolsas de basura
Bolsas de basura
$ 1.512,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.072
$ 9.072
12131706
FOSFOROS 10cajas
1
Paquete
Fósforos
Fosforos
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 546
$ 546
53102504
GUANTES DE GOMA
6
Par
Guantes Goma
Guantes Goma
$ 1.554,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.324
$ 9.324
23131501
Compuestos abrasivos
8
Frasco
Cif Crema
Cif Crema
$ 1.554,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.432
$ 12.432
Total Neto
$ 81.648
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.513
TOTAL OC
$ 97.161
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.