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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3763-237-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-05-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Reparaciones Escuela Guido Gómez |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CISNES
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R.U.T. |
69.240.200-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Rafael Sotomayor 191 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CISNES
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R.U.T. |
69.240.200-6 |
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Dirección de Facturación |
Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes |
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Comuna |
Cisnes
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Impuesto |
39800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ROS NOLBERTO MUNOZ CACERES |
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Razón Social |
ROS NOLBERTO MUNOZ CACERES
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R.U.T. |
10.021.749-K |
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Sucursal |
ROS NOLBERTO MUNOZ CACERES |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad | Reparación llaves lavamanos S.S.H.H. damas y varones, reparación radiadores salas nuevas primer ciclo. | Reparación llaves lavamanos S.S.H.H. damas y varones, reparación radiadores salas nuevas primer ciclo. |
$ 358.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 358.200
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$ 358.200
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Total Neto
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$ 358.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios 10 %
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$ 39.800
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$ 398.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.