Orden de Compra. Nº3763-445-SE12 "Material Aseo, escuela Amanda Labarca"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CISNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3763-445-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-09-2012
Nombre de la Orden de Compra Material Aseo, escuela Amanda Labarca
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3763-7-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES
R.U.T. 69.240.200-6
Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES
R.U.T. 69.240.200-6
Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes
Comuna Cisnes
Impuesto 19461,42811
Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor supermercado eca
Razón Social JUAN GILBERTO AREVALO DIAZ
R.U.T. 9.537.845-5
Sucursal supermercado eca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
ESPONJAS DE ACERO CON JABON tipo Mago Pads3CajaMAGO PADSMAGO PADS $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.740 $ 1.739
47131604
ESCOBILLON3UnidadESCOBILLONESESCOBILLONES $ 1.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.236 $ 4.235
47131602
TRAPEROS PARA PISO CON OJAL 50 X 50CM6UnidadTraperosTraperos $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.094 $ 11.092
47131810
LAVALOZA CONCENTRADO 375CC3UnidadLAVALOZA DAWN 250ccLAVALOZA DAWN 250cc $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.161 $ 4.160
39101601
ampolletas halógenas12UnidadAmpolletas ahorro energiaAmpolletas ahorro energia $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.080 $ 22.084
47131603
Esponjas6UnidadEsponjas OrotexEsponjas Orotex $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.930 $ 3.933
12181501
CERA PRA PISOS DUROS10LitroCera Bravo IncoloraCera Bravo Incolora $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.639
47131803
CLORO15LitroCLOROCLORO $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.710 $ 10.714
23131501
Compuestos abrasivos2PaqueteKlenzo 500g.Klenzo 500g. $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
47121701
Bolsas de basura4PaqueteBolsa Basura 70x 90cmBolsa Basura 70x 90cm $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.664 $ 3.664
12161902
Detergentes surfactantes2PaqueteOMO 400g.OMO 400g. $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.765
12181502
Ceras naturales10PaqueteCera Piso MaderaCera Piso Madera $ 739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.390 $ 7.395
12131706
FOSFOROS 10cajas1PaqueteFósforosFOSFOROS $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
53102504
GUANTES DE GOMA4ParGuantes de GomaGuantes de Goma $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.034
23131501
Compuestos abrasivos2FrascoCIF Crema 375mlCIF Crema 375ml $ 1.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.488 $ 2.487
47131803
Desinfectantes domésticos5FrascoPoett 900mlPoett 900ml $ 1.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.640 $ 6.639
Total Neto $ 102.429
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.461
TOTAL OC $ 121.890


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.