Orden de Compra. Nº
3763-464-SE12
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Material Aseo, escuela Eusebio Ibar
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CISNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3763-464-SE12
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-09-2012
Nombre de la Orden de Compra
Material Aseo, escuela Eusebio Ibar
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3763-8-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CISNES
R.U.T.
69.240.200-6
Dirección de Unidad de Compra
Rafael Sotomayor 191
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CISNES
R.U.T.
69.240.200-6
Dirección de Facturación
Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes
Comuna
Cisnes
Impuesto
8892,38
Dirección de Envío de la Factura
Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Alto Melimoyu S.A
Razón Social
Alto Melimoyu S.A
R.U.T.
76.115.173-8
Sucursal
Alto Melimoyu S.A
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
23131501
Compuestos abrasivos
2
Frasco
Cif Crema
Cif Crema
$ 1.454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.908
$ 2.908
23131501
Compuestos abrasivos
2
Caja
Klenso 500g.
Klenso 500g.
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
12161902
Detergentes surfactantes
2
Paquete
Omo 400g.
Omo 400g.
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.848
$ 1.848
47131603
Esponjas
2
Caja
Mago Pads
Mago Pads
$ 882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.764
$ 1.764
39111517
Velas de Cera
2
Paquete
Velas
Velas
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.352
$ 2.352
26111702
Pilas alcalinas
3
Pack
Pilas Duracell Grande 2 und.
Pilas Duracell Grande 2 und.
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
47131604
ESCOBILLON
3
Unidad
Escobillones
Escobillones
$ 1.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.866
$ 4.866
47131602
TRAPEROS PARA PISO CON OJAL 50 X 50CM
8
Unidad
Traperos Clear c/ojal
Traperos Clear c/ojal
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.600
$ 7.600
53102504
GUANTES DE GOMA
6
Par
Guantes Latex
Guantes Latex
$ 1.386,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.316
$ 8.316
47131810
LAVALOZA CONCENTRADO 375CC
2
Unidad
Lavaloza Dawn 375cc.
Lavaloza Dawn 375cc.
$ 1.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.950
$ 3.950
47121701
BOLSAS DE BASURA CARGA PESADA
6
Paquete
Bolsas de basura
Bolsas de basura
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.900
$ 3.900
12131706
FOSFOROS 10cajas
1
Paquete
Fósforos
Fósforos
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 798
$ 798
Total Neto
$ 46.802
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.892
TOTAL OC
$ 55.694
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.