Orden de Compra. Nº
3763-584-SE12
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Material Aseo, escuela Amanda Labarca
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CISNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3763-584-SE12
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-11-2012
Nombre de la Orden de Compra
Material Aseo, escuela Amanda Labarca
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3763-7-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CISNES
R.U.T.
69.240.200-6
Dirección de Unidad de Compra
Rafael Sotomayor 191
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CISNES
R.U.T.
69.240.200-6
Dirección de Facturación
Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes
Comuna
Cisnes
Impuesto
11508,56752
Dirección de Envío de la Factura
Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
supermercado eca
Razón Social
JUAN GILBERTO AREVALO DIAZ
R.U.T.
9.537.845-5
Sucursal
supermercado eca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131603
Esponjas
2
Caja
MAGO PADS
MAGO PADS
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.160
$ 1.160
47131603
Esponjas
6
Unidad
VIRUTILLAS OROTEX
VIRUTILLAS OROTEX
$ 655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.930
$ 3.933
47131602
Paños de limpieza absorbente
2
Unidad
TRAPEROS
TRAPEROS
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.698
$ 3.697
47131615
Escobillones
3
Unidad
ESCOBILLONES
ESCOBILLONES
$ 1.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.236
$ 4.235
12181501
Ceras sintéticas
5
Litro
CERA BRAVO
CERA BRAVO
$ 1.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.320
$ 8.319
47131803
Desinfectantes domésticos
15
Litro
CLORO
CLORO
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.220
$ 11.218
47121701
Bolsas de basura
4
Paquete
BOLSAS BASURA 70X 90G.
BOLSAS BASURA 70X 90G.
$ 916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.664
$ 3.664
12131706
Cerillas
1
Paquete
FOSFOROS
FOSFOROS
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 924
$ 924
23131501
Compuestos abrasivos
2
Paquete
KLENSO 500G.
KLENSO 500G.
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 924
$ 924
12161902
Detergentes surfactantes
2
Paquete
OMO 400G.
OMO 400G.
$ 882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.764
$ 1.765
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
4
Par
GUANTES LATEX
GUANTES LATEX
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.032
$ 4.034
12181502
Ceras naturales
10
Sachet
CERA BRILLINA
CERA BRILLINA
$ 739,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.390
$ 7.395
47131810
Productos para lavar platos
3
Frasco
LAVALOZA 500CC.
LAVALOZA 500CC.
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.161
$ 4.160
47131805
Limpiadores de uso general
2
Frasco
POET PISO 900CC
POET PISO 900CC
$ 1.328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.656
$ 2.655
23131501
Compuestos abrasivos
2
Frasco
CIF 375ML
CIF 375ML
$ 1.244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.488
$ 2.487
Total Neto
$ 60.571
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.509
TOTAL OC
$ 72.080
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.