Orden de Compra. Nº3763-584-SE12 "Material Aseo, escuela Amanda Labarca"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CISNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3763-584-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-11-2012
Nombre de la Orden de Compra Material Aseo, escuela Amanda Labarca
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3763-7-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES
R.U.T. 69.240.200-6
Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES
R.U.T. 69.240.200-6
Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes
Comuna Cisnes
Impuesto 11508,56752
Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor supermercado eca
Razón Social JUAN GILBERTO AREVALO DIAZ
R.U.T. 9.537.845-5
Sucursal supermercado eca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas2CajaMAGO PADSMAGO PADS $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160 $ 1.160
47131603
Esponjas6UnidadVIRUTILLAS OROTEXVIRUTILLAS OROTEX $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.930 $ 3.933
47131602
Paños de limpieza absorbente2UnidadTRAPEROSTRAPEROS $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.698 $ 3.697
47131615
Escobillones3UnidadESCOBILLONESESCOBILLONES $ 1.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.236 $ 4.235
12181501
Ceras sintéticas5LitroCERA BRAVOCERA BRAVO $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.319
47131803
Desinfectantes domésticos15LitroCLOROCLORO $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.220 $ 11.218
47121701
Bolsas de basura4PaqueteBOLSAS BASURA 70X 90G.BOLSAS BASURA 70X 90G. $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.664 $ 3.664
12131706
Cerillas1PaqueteFOSFOROSFOSFOROS $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
23131501
Compuestos abrasivos2PaqueteKLENSO 500G.KLENSO 500G. $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
12161902
Detergentes surfactantes2PaqueteOMO 400G.OMO 400G. $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.765
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables4ParGUANTES LATEXGUANTES LATEX $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.034
12181502
Ceras naturales10SachetCERA BRILLINACERA BRILLINA $ 739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.390 $ 7.395
47131810
Productos para lavar platos3FrascoLAVALOZA 500CC.LAVALOZA 500CC. $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.161 $ 4.160
47131805
Limpiadores de uso general2FrascoPOET PISO 900CCPOET PISO 900CC $ 1.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.656 $ 2.655
23131501
Compuestos abrasivos2FrascoCIF 375MLCIF 375ML $ 1.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.488 $ 2.487
Total Neto $ 60.571
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.509
TOTAL OC $ 72.080


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.