Orden de Compra. Nº3763-599-SE11 "Material de Aseo, escuela Amanda Labarca"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CISNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3763-599-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-10-2011
Nombre de la Orden de Compra Material de Aseo, escuela Amanda Labarca
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3763-15-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES
R.U.T. 69.240.200-6
Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES
R.U.T. 69.240.200-6
Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes
Comuna Cisnes
Impuesto 8056,63802
Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor supermercado eca
Razón Social JUAN GILBERTO AREVALO DIAZ
R.U.T. 9.537.845-5
Sucursal supermercado eca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas6UnidadEsponjas OllasEsponjas Ollas $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.480 $ 3.479
47131602
Paños de limpieza absorbente4UnidadPaño Absorbente Danzarina Paño Absorbente Danzarina $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.640 $ 4.639
26111702
Pilas alcalinas8UnidadPilas Duracell grandePilas Duracell grande $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.392 $ 7.395
47131803
Desinfectantes domésticos12LitroCloroCloro $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.968 $ 7.966
12161902
Detergentes surfactantes2PaqueteOmo 400g. Omo 400g. $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.765
12131706
Cerillas1PaqueteFosforos Fosforos $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
47131603
Esponjas3PaqueteMago PadsMago Pads $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.740 $ 1.739
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables6ParGuantes LatexGuantes Latex $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.322 $ 8.319
23131501
Compuestos abrasivos2FrascoCif Crema 500ccCif Crema 500cc $ 1.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.824 $ 2.824
47131810
Productos para lavar platos3FrascoLavalozas 500mlLavalozas 500ml $ 1.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.354 $ 3.353
Total Neto $ 42.403
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.057
TOTAL OC $ 50.460


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.