Orden de Compra. Nº
3763-599-SE11
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Material de Aseo, escuela Amanda Labarca
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CISNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3763-599-SE11
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
25-10-2011
Nombre de la Orden de Compra
Material de Aseo, escuela Amanda Labarca
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3763-15-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CISNES
R.U.T.
69.240.200-6
Dirección de Unidad de Compra
Rafael Sotomayor 191
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CISNES
R.U.T.
69.240.200-6
Dirección de Facturación
Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes
Comuna
Cisnes
Impuesto
8056,63802
Dirección de Envío de la Factura
Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
supermercado eca
Razón Social
JUAN GILBERTO AREVALO DIAZ
R.U.T.
9.537.845-5
Sucursal
supermercado eca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131603
Esponjas
6
Unidad
Esponjas Ollas
Esponjas Ollas
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.480
$ 3.479
47131602
Paños de limpieza absorbente
4
Unidad
Paño Absorbente Danzarina
Paño Absorbente Danzarina
$ 1.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.640
$ 4.639
26111702
Pilas alcalinas
8
Unidad
Pilas Duracell grande
Pilas Duracell grande
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.392
$ 7.395
47131803
Desinfectantes domésticos
12
Litro
Cloro
Cloro
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.968
$ 7.966
12161902
Detergentes surfactantes
2
Paquete
Omo 400g.
Omo 400g.
$ 882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.764
$ 1.765
12131706
Cerillas
1
Paquete
Fosforos
Fosforos
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 924
$ 924
47131603
Esponjas
3
Paquete
Mago Pads
Mago Pads
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.740
$ 1.739
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
6
Par
Guantes Latex
Guantes Latex
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.322
$ 8.319
23131501
Compuestos abrasivos
2
Frasco
Cif Crema 500cc
Cif Crema 500cc
$ 1.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.824
$ 2.824
47131810
Productos para lavar platos
3
Frasco
Lavalozas 500ml
Lavalozas 500ml
$ 1.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.354
$ 3.353
Total Neto
$ 42.403
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.057
TOTAL OC
$ 50.460
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.