Orden de Compra. Nº3763-616-SE12 "Material Aseo, escuela Eusebio Ibar"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CISNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3763-616-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-11-2012
Nombre de la Orden de Compra Material Aseo, escuela Eusebio Ibar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3763-8-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES
R.U.T. 69.240.200-6
Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES
R.U.T. 69.240.200-6
Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes
Comuna Cisnes
Impuesto 8713,78
Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alto Melimoyu S.A
Razón Social Alto Melimoyu S.A
R.U.T. 76.115.173-8
Sucursal Alto Melimoyu S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23131501
Compuestos abrasivos2CajaKLENSO KLENSO $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160 $ 1.160
47131810
Productos para lavar platos2UnidadLAVALOZAS DAWN 375LAVALOZAS DAWN 375 $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950
47131602
Paños de limpieza absorbente8UnidadTRAPEROSTRAPEROS $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.392 $ 7.392
47131615
Escobillones3UnidadESCOBILLONESESCOBILLONES $ 1.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.866 $ 4.866
47131803
Desinfectantes domésticos20LitroCLOROCLORO $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600
12131706
Cerillas1PaqueteFOSFOROSFOSFOROS $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798
47121701
Bolsas de basura4PaqueteBOLSAS BASURABOLSAS BASURA $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.872 $ 4.872
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables6ParGUANTES GOMAGUANTES GOMA $ 1.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.316 $ 8.316
23131501
Compuestos abrasivos2FrascoCIF CREMACIF CREMA $ 1.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.908 $ 2.908
Total Neto $ 45.862
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.714
TOTAL OC $ 54.576


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.