Orden de Compra. Nº
3763-616-SE12
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Material Aseo, escuela Eusebio Ibar
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CISNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3763-616-SE12
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-11-2012
Nombre de la Orden de Compra
Material Aseo, escuela Eusebio Ibar
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3763-8-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CISNES
R.U.T.
69.240.200-6
Dirección de Unidad de Compra
Rafael Sotomayor 191
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CISNES
R.U.T.
69.240.200-6
Dirección de Facturación
Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes
Comuna
Cisnes
Impuesto
8713,78
Dirección de Envío de la Factura
Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Alto Melimoyu S.A
Razón Social
Alto Melimoyu S.A
R.U.T.
76.115.173-8
Sucursal
Alto Melimoyu S.A
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
23131501
Compuestos abrasivos
2
Caja
KLENSO
KLENSO
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.160
$ 1.160
47131810
Productos para lavar platos
2
Unidad
LAVALOZAS DAWN 375
LAVALOZAS DAWN 375
$ 1.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.950
$ 3.950
47131602
Paños de limpieza absorbente
8
Unidad
TRAPEROS
TRAPEROS
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.392
$ 7.392
47131615
Escobillones
3
Unidad
ESCOBILLONES
ESCOBILLONES
$ 1.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.866
$ 4.866
47131803
Desinfectantes domésticos
20
Litro
CLORO
CLORO
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.600
$ 11.600
12131706
Cerillas
1
Paquete
FOSFOROS
FOSFOROS
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 798
$ 798
47121701
Bolsas de basura
4
Paquete
BOLSAS BASURA
BOLSAS BASURA
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.872
$ 4.872
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
6
Par
GUANTES GOMA
GUANTES GOMA
$ 1.386,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.316
$ 8.316
23131501
Compuestos abrasivos
2
Frasco
CIF CREMA
CIF CREMA
$ 1.454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.908
$ 2.908
Total Neto
$ 45.862
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.714
TOTAL OC
$ 54.576
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.