|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3763-702-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
02-11-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Goma Eva, SEP escuela Hamburgo |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3763-28-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Educación |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CISNES
|
|
R.U.T. |
69.240.200-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Rafael Sotomayor 191 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CISNES
|
|
R.U.T. |
69.240.200-6 |
|
Dirección de Facturación |
Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes |
|
Comuna |
Cisnes
|
|
Impuesto |
1277,3092 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Librería Poly |
|
Razón Social |
CECILIA DEL CARMEN ALTAMIRANO MONJE
|
|
R.U.T. |
7.161.556-1 |
|
Sucursal |
Librería Poly |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60123001
| Figuras de goma Eva | 20 | Pliego | Goma Eva | Goma Eva |
$ 336,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.720
|
$ 6.723
|
|
|
Total Neto
|
$ 6.723
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.277
|
|
$ 8.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.