|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3763-75-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
09-03-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Material Ferreteria |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3763-5-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Cisnes
|
|
R.U.T. |
69.240.200-6 |
|
Dirección de Facturación |
Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes |
|
Comuna |
Cisnes
|
|
Impuesto |
4789,91558 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
elrayo |
|
Razón Social |
María Teresa Montiel Mancilla
|
|
R.U.T. |
8.221.549-2 |
|
Sucursal |
elrayo |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
40141901
| Conductos flexibles | 1 | Unidad | Flexible | Flexible |
$ 2.101,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.101
|
$ 2.101
|
40141702
| Grifos | 1 | Unidad | Llave de Paso | Llave de Paso |
$ 3.025,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.025
|
$ 3.025
|
27112126
| ALICATES | 1 | Unidad | Alicate esc.GG | Alicate esc. GG |
$ 4.958,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.958
|
$ 4.958
|
47131819
| Limpiadores cáusticos o soda cáustica | 1 | kilogramo | Soda Caustica esc.GG | Soda Caustica esc.GG |
$ 1.681,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.681
|
$ 1.681
|
46181504
| Guantes protectores | 10 | Par | Guantes Anticorte UE | Guantes Anticorte UE |
$ 1.345,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 13.450
|
$ 13.445
|
|
|
Total Neto
|
$ 25.210
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 4.790
|
|
$ 30.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.