Orden de Compra. Nº
3763-858-SE10
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Material Aseo esc. Amanda Labarca
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CISNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3763-858-SE10
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
24-12-2010
Nombre de la Orden de Compra
Material Aseo esc. Amanda Labarca
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3763-15-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CISNES
R.U.T.
69.240.200-6
Dirección de Unidad de Compra
Rafael Sotomayor 191
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CISNES
R.U.T.
69.240.200-6
Dirección de Facturación
Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes
Comuna
Cisnes
Impuesto
9492,01487
Dirección de Envío de la Factura
Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
supermercado eca
Razón Social
JUAN GILBERTO AREVALO DIAZ
R.U.T.
9.537.845-5
Sucursal
supermercado eca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131603
Esponjas
3
Caja
Mago Pads
Mago Pads
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.740
$ 1.739
47131603
Esponjas
4
Unidad
Esponjas Brotex
Esponjas Brotex
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.320
$ 2.319
23131501
Compuestos abrasivos
1
Unidad
Cif Crema 500cc
Cif Crema 500cc
$ 1.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.227
$ 1.227
47131810
Productos para lavar platos
2
Unidad
Lavalozas 500cc
Lavalozas 500cc
$ 1.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.236
$ 2.235
47131804
Productos de limpieza de amoniaco
15
Litro
Clorinda
Clorinda
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.960
$ 9.958
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
4
Par
Guantes Goma
Guantes Goma
$ 1.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.640
$ 4.639
12181501
Ceras sintéticas
10
Litro
Cera Bravo
Cera Bravo
$ 1.546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.460
$ 15.462
47121701
Bolsas de basura
5
Paquete
Bolsas de Basura 70 x90cm
Bolsas de Basura 70 x90cm
$ 916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.580
$ 4.580
12131706
Cerillas
1
Paquete
Fósforos
Fósforos
$ 908,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 908
$ 908
12181502
Ceras naturales
10
Paquete
Ceras Piso Madera
Ceras Piso Madera
$ 689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.890
$ 6.891
Total Neto
$ 49.958
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.492
TOTAL OC
$ 59.450
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.