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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3763-873-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
31-12-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Traslado de Carga y Correspondencia |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3763-3-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CISNES
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R.U.T. |
69.240.200-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Rafael Sotomayor 191 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CISNES
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R.U.T. |
69.240.200-6 |
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Dirección de Facturación |
Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes |
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Comuna |
Cisnes
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Impuesto |
44346,63631 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PEDRO OSCAR MUNOZ MUNOZ |
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Razón Social |
PEDRO OSCAR MUNOZ MUNOZ
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R.U.T. |
2.494.298-8 |
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Sucursal |
PEDRO OSCAR MUNOZ MUNOZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 67 | Unidad | Sobres traslados desde Pto.Cisnes a Coyhaique
Meses Julio-Agosto-Septiembre-Octubre-Noviembre y Diciembre 2010 | Sobres traslados desde Pto.Cisnes a Coyhaique
Meses Julio-Agosto-Septiembre-Octubre-Noviembre y Diciembre 2010 |
$ 630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.210
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$ 42.227
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 1 | Unidad | Traslado de carga Ruta Coyhaique -Cisnes Coyhaique
según Facturas Lauresse Nº 51395-51415 Edaf Nº 21975-Sara Berrocal Nº 6999-Raúl Parra 6253-Redoffice Nº 81609-Andres Bello 935 Ed. Bibliofrafica Nº 308508 Servilink Nº 8569- Servilink segundo envio factura Nº 8287-Adolfo Martínez Nº 186-Arquimed 3 cajas 1impresora a Servilink 1 Orilladora a Eric Lancaster 1Pq. desde Cotillón | Traslado de carga Ruta Coyhaique -Cisnes Coyhaique
según Facturas Lauresse Nº 51395-51415 Edaf Nº 21975-Sara Berrocal Nº 6999-Raúl Parra 6253-Redoffice Nº 81609-Andres Bello 935 Ed. Bibliofrafica Nº 308508 Servilink Nº 8569- Servilink segundo envi |
$ 85.714,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 85.714
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$ 85.714
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 1 | Unidad | Depositos en Bancos en Coyahique 34 und.
Pago Previred en Coyahique 6und
Pagos en Tesoreria 2 Und. | Depositos en Bancos en Coyahique 34 und.
Pago Previred en Coyahique 6und
Pagos en Tesoreria 2 Und. |
$ 105.462,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 105.462
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$ 105.462
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Total Neto
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$ 233.403
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 44.347
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$ 277.750
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.