Orden de Compra. Nº3764-1151-AG24 "ADQUISICION ARTICULOS PROMOCIONALES FERIA EMPRENDEDORES - FOMENTO PRODUCTIVO, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3764-717-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3764-1151-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-12-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION ARTICULOS PROMOCIONALES FERIA EMPRENDEDORES - FOMENTO PRODUCTIVO, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3764-717-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
R.U.T. 69.090.400-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152207001 del sistema SICOGUB.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
R.U.T. 69.090.400-4
Dirección de Facturación AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99
Comuna Nancagua
Impuesto 159030
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Valeria
Razón Social Sociedad Comercial La Marketeria LTDA
R.U.T. 76.456.204-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Valeria
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141605
Regalos publicitarios1Global2 ROLLER PERSONALIZADOS - 1 PENDON PERSONALIZADO (1X6CM) - 500 TARJETAS DE PRESENTACION - 100 CARPETAS CORPORATIVAS PERSONALIZADAS - 1.000 VOLANTES O TRIPTICOS INFORMATIVOS - 50 CUADERNOS PERSONALIZADOS - 200 LAPICES PERSONALIZADOS - 50 TAZAS PERSONALIZADAS - 1 LOGO DECORATIVO PERSONALIZADO 1 X 1 - 1 PLACA ACRILICA CON EL NOMBRE DE LA OFICINA - 500 STICKER O ETIQUETAS PERSONALIZADAS - 50 BOLSAS REUTIBILIZABLES CON DISEÑO - 100 LLAVEROS PERSONALIZADOS.  $ 837.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 837.000 $ 837.000
Total Neto $ 837.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 159.030
TOTAL OC $ 996.030


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.456.204-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.994.821-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.948.382-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.435.383-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.