Orden de Compra. Nº3764-234-AG26 "ADQUISICION DE COLACIONES PARA ACTIVIDADES DE OFICINA DE DEPORTES, compra ágil: 3764-197-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3764-234-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE COLACIONES PARA ACTIVIDADES DE OFICINA DE DEPORTES, compra ágil: 3764-197-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
R.U.T. 69.090.400-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema sicogub.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
R.U.T. 69.090.400-4
Dirección de Facturación AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99
Comuna Nancagua
Impuesto 50730
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INNOV LUZ Y NOBLEZA E.I.R.L.
Razón Social BANQUETERIA Y EVENTOS JACQUELINE DIAZ GAJARDO E.I.R.L.
R.U.T. 78.120.848-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INNOV LUZ Y NOBLEZA E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados150UnidadJUGO EN CAJA DE 200 MLSEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos150UnidadMINI GALLETASEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
50221202
Cereales en barra150UnidadBARRA DE CEREALSEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
50202310
Agua mineral200UnidadAGUAS MINERAL DE 600 MLSEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
50101634
Fruta fresca300UnidadFRUTAS, PLATANO O SIMILARSEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 267.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.730
TOTAL OC $ 317.730


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.527.648-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 15.126.726-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 7.076.990-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.