Orden de Compra. Nº3764-243-AG26 "ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3764-204-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3764-243-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3764-204-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
R.U.T. 69.090.400-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001 del sistema SICOGUB.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
R.U.T. 69.090.400-4
Dirección de Facturación AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99
Comuna Nancagua
Impuesto 121505
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
R.U.T. 96.972.190-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería30UnidadRESMA DE OPALINA TAMAÑO OFICIO. VER REQUERIMIENTO EN ARCHIVO ADJUNTO.  $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.020 $ 121.020
44122019
Cajas de archivo o accesorios150UnidadCAJAS DE ARCHIVO MEGABOX MARCA MEMPHIS O SIMILAR. VER REQUERIMIENTO EN ARCHIVO ADJUNTO.  $ 2.954,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 443.100 $ 443.100
44111509
Portalápiz10UnidadPORTALAPICES, REJILLA METALICA, 9X10. VER REQUERIMIENTO EN ARCHIVO ADJUNTO.  $ 847,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.470 $ 8.470
44121705
Portaminas30UnidadPORTAMINAS 0.5 VER REQUERIMIENTO EN ARCHIVO ADJUNTO.  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
14111509
Artículos de papelería30UnidadTABLAS DE APUNTE TAMAÑO OFICIO. VER REQUERIMIENTO EN ARCHIVO ADJUNTO.  $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.610 $ 41.610
44121626
Dedales50UnidadDEDALES SIZE 10. VER REQUERIMIENTO EN ARCHIVO ADJUNTO.SEGUN COTIZACION ADJUNTA N°2142329326 $ 88,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
14111509
Artículos de papelería100UnidadLOMOS ARCHIVADOR OFICIO. VER REQUERIMIENTO EN ARCHIVO ADJUNTO.SEGUN COTIZACION ADJUNTA N°2142329326 $ 61,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.100 $ 6.100
44103504
Espirales de encuadernación100UnidadESPIRALES PLASTICOS PARA ENCUADERNAR DE 10MM. VER REQUERIMIENTO EN ARCHIVO ADJUNTO.SEGUN COTIZACION ADJUNTA N°2142329326 $ 31,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100 $ 3.100
44103504
Espirales de encuadernación100UnidadESPIRALES PLASTICOS PARA ENCUADERNAR DE 14MM. VER REQUERIMIENTO EN ARCHIVO ADJUNTO.SEGUN COTIZACION ADJUNTA N°2142329326 $ 54,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
Total Neto $ 639.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 121.505
TOTAL OC $ 761.005


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.