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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3764-270-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-09-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3764-53-L115 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3764-53-L115 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Nancagua |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
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R.U.T. |
69.090.400-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Armando Jaramillo 21 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
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R.U.T. |
69.090.400-4 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 |
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Comuna |
Nancagua
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Impuesto |
14042,52 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-09-2015 |
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Proveedor |
DISTRIBUIDORAJOTAYJOTA |
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Razón Social |
JANNETTE MARISOL ESCOBAR ORTEGA
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R.U.T. |
9.316.933-6 |
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Sucursal |
DISTRIBUIDORAJOTAYJOTA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111509
| Artículos de papelería | 1 | Unidad | Suministro de Materiales de Oficina. De acuerdo a Bases adjuntas. | OFERTA UTILES DE OFICINA SEGUN DETALLE ADJUNTO. |
$ 73.908,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 73.908
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$ 73.908
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Total Neto
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$ 73.908
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.043
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$ 87.951
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.