Orden de Compra. Nº3764-283-SE26 "FORMALIZACIÓN DE ADJUDICACIÓN C.S. MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - ORDEN DE COMPRA DESDE 3764-19-LE26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3764-283-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-05-2026
Nombre de la Orden de Compra FORMALIZACIÓN DE ADJUDICACIÓN C.S. MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - ORDEN DE COMPRA DESDE 3764-19-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3764-19-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
R.U.T. 69.090.400-4
Dirección de Unidad de Compra AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002 Y 2152204011 del sistema SICOGUB.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
R.U.T. 69.090.400-4
Dirección de Facturación AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99
Comuna Nancagua
Impuesto 1217100,1
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Antivero Lubricenter
Razón Social ANTIVERO SPA
R.U.T. 77.472.653-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Antivero Lubricenter
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180102
Reparación de Transmisión1GlobalCONVENIO DE SUMINISTRO PARA LA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES. VER BASES ADMINISTRATIVAS Y BASES TÉCNICAS CON LAS CONDICIONES, REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS. (NO FACTURAR, ORDEN DE COMPRA SÓLO FORMALIZA EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN EN EL PORTAL).Precio total unitario vehiculo neto $ 6.405.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.405.790 $ 6.405.790
Total Neto $ 6.405.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.217.100
TOTAL OC $ 7.622.890


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.