Orden de Compra. Nº3764-328-AG26 "ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS DE REPARACION DE DESAGÜE - DIRECCION DE OBRAS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3764-267-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3764-328-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS DE REPARACION DE DESAGÜE - DIRECCION DE OBRAS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3764-267-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
R.U.T. 69.090.400-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010.902 del sistema SICOGUB.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
R.U.T. 69.090.400-4
Dirección de Facturación AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99
Comuna Nancagua
Impuesto 23275
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GOBLOG SERVICIOS
Razón Social SERVICIOS LOGISTICOS SPA
R.U.T. 78.327.085-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GOBLOG SERVICIOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento15UnidadSACOS DE CEMENTO. VER REQUERIMIENTO EN ARCHIVO ADJUNTO.SEGUN COTIZACION ADJUNTA. $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.500 $ 82.500
30131601
Ladrillos de cemento80UnidadLADRILLOS. VER REQUERIMIENTO EN ARCHIVO ADJUNTO.SEGUN COTIZACION ADJUNTA. $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
Total Neto $ 122.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.275
TOTAL OC $ 145.775


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.