Orden de Compra. Nº3764-367-SE26 "C.S. MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS PPU: JGHL84 - UNIDAD DE MOVILIZACION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3764-367-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-06-2026
Nombre de la Orden de Compra C.S. MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS PPU: JGHL84 - UNIDAD DE MOVILIZACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3764-19-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
R.U.T. 69.090.400-4
Dirección de Unidad de Compra AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011 del sistema SICOGUB.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
R.U.T. 69.090.400-4
Dirección de Facturación AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99
Comuna Nancagua
Impuesto 57089,49
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Antivero Lubricenter
Razón Social ANTIVERO SPA
R.U.T. 77.472.653-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Antivero Lubricenter
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25171708
Freno de disco2UnidadDISCO FRENO DEL GTX (D887)DISCO FRENO DEL GTX (D887) $ 89.066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.132 $ 178.132
25171712
Patines de freno de tambor1GlobalJGO PASTILLAS DEL GTX (ITAL-1248)JGO PASTILLAS DEL GTX (ITAL-1248) $ 75.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.621 $ 75.621
80111613
Mano de obra temporal1GlobalMANTENCION Y/O AJUSTE DE BALATAS + LIMPIADOR LIQUIMOLY #3318MANTENCION Y/O AJUSTE DE BALATAS + LIMPIADOR LIQUIMOLY #3318 $ 46.718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.718 $ 46.718
Total Neto $ 300.471
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.089
TOTAL OC $ 357.560


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.