Orden de Compra. Nº3764-381-AG26 "ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION - PROGRAMA APOYO A FAMILIAS PARA AUTOCONSUMO, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3764-312-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3764-381-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION - PROGRAMA APOYO A FAMILIAS PARA AUTOCONSUMO, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3764-312-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
R.U.T. 69.090.400-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11405-52 del sistema SICOGUB.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
R.U.T. 69.090.400-4
Dirección de Facturación AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99
Comuna Nancagua
Impuesto 1021707,9
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KATYTA
Razón Social VALENTÍN SEGUNDO MÁRQUEZ RIVERA
R.U.T. 7.726.902-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KATYTA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102212
Plancha de cinc1GlobalADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN DETALLE ESTABLECIDO EN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS, CON ESPECIFICACIONES DE PRODUCTOS, EVALUACION DE OFERTAS, REQUISITOS Y CONDICIONES DE LA COMPRA.SEGUN PRESUPUESTO $ 5.377.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.377.410 $ 5.377.410
Total Neto $ 5.377.410
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.021.708
TOTAL OC $ 6.399.118


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.726.902-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 7.726.902-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.