Orden de Compra. Nº3764-646-AG25 "ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA - DIDECO / PROGRAMA SENDA PREVIENE Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3764-536-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3764-646-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-09-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA - DIDECO / PROGRAMA SENDA PREVIENE Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3764-536-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
R.U.T. 69.090.400-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999.001 del sistema SICOGUB.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
R.U.T. 69.090.400-4
Dirección de Facturación AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99
Comuna Nancagua
Impuesto 65015,53
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA DALAS SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA DALAS SPA
R.U.T. 77.835.096-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA DALAS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25132002
Globos de aire caliente500UnidadGLOBOS DE LATEX 30 CM, VARIEDAD DE COLORES  $ 117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.500 $ 58.500
11111606
Pizarra1UnidadPIZARRA BLANCA DOBLE CARA ACRILICA DE 150 X 100 CM  $ 125.641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.641 $ 125.641
31261501
Cubiertas y cajas de plástico2UnidadCAJAS ORGANIZADORAS 150 LITROS 45 X 52 X 89,5 CM, CON MANILLA Y RUEDAS.  $ 40.918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.836 $ 81.836
31261501
Cubiertas y cajas de plástico5UnidadCAJAS ORGANIZADORAS 60.3 X 37.8 X 48.1 CM 120 LITROS   $ 15.242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.210 $ 76.210
Total Neto $ 342.187
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.016
TOTAL OC $ 407.203


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.