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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3764-75-TD26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3764-11-FTD26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
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R.U.T. |
69.090.400-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
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R.U.T. |
69.090.400-4 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 |
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Comuna |
Nancagua
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Impuesto |
12769,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-02-2026 |
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Proveedor |
SPORT HOUSE |
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Razón Social |
CARLOS ANDRÉS GONZÁLEZ ARAYA
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R.U.T. |
14.047.976-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SPORT HOUSE |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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49161505
| Balones de fútbol | 1 | Global | ADQUISICION DE 02 BALONES DE FUTBOL Y 1 GALVANO PARA OFICINA DE DEPORTES
ENVIAR DATOS DE PAGO Y FACTURA AL CORREO ADQUISICIONES@MUNICIPALIDADNANCAGUA.CL
PARA COORDINAR LA ENTREGA DEL PRODUCTO CONTACTARSE CON EDUARDO ROJAS AL TELEFONO: 995836937 | SEGUN COTIZACION ADJUNTA |
$ 67.210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 67.210
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$ 67.210
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Total Neto
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$ 67.210
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.770
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$ 79.980
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.