Orden de Compra. Nº3764-90-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3764-71-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3764-90-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-08-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3764-71-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3764-71-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Nancagua
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
R.U.T. 69.090.400-4
Dirección de Unidad de Compra Armando Jaramillo 21
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
R.U.T. 69.090.400-4
Dirección de Facturación AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99
Comuna Nancagua
Impuesto 44460
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-08-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Oceano
Razón Social ANGELO PATRICIO GONZALEZ NAVARRETE
R.U.T. 13.225.502-4
Sucursal Comercial Oceano
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121706
Banderas90UnidadRollos de Kilo de banderas plásticas chilenas.  $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.000 $ 234.000
Total Neto $ 234.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.460
TOTAL OC $ 278.460


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.