Orden de Compra. Nº3764-917-SE24 "ARRIENDO Y MANTENCION FOTOCOPIADORAS DEPTO. SALUD MES DE SEPTIEMBRE 2024"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3764-917-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO Y MANTENCION FOTOCOPIADORAS DEPTO. SALUD MES DE SEPTIEMBRE 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3764-83-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
R.U.T. 69.090.400-4
Dirección de Unidad de Compra JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema sicogub.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
R.U.T. 69.090.400-4
Dirección de Facturación AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99
Comuna Nancagua
Impuesto 35984,1
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 52004583K
Razón Social EMPRESA COMERCIALIZADORA EDUARDO ORELLANA ESPINOZA
R.U.T. 52.004.583-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 52004583K
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras4Unidad no definidaARRIENDO Y MANTENCION FOTOCOPIADORAS DEPTO. SALUD MES DE SEPTIEMBRE 2024  $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
44101501
Fotocopiadoras6939HojaIMPRESIONES BLANCO Y NEGRO, DEPTO. SALUD MES DE SEPTIEMBRE 2024  $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.390 $ 69.390
Total Neto $ 189.390
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.984
TOTAL OC $ 225.374


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.