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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3764-917-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO Y MANTENCION FOTOCOPIADORAS DEPTO. SALUD MES DE SEPTIEMBRE 2024 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3764-83-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
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R.U.T. |
69.090.400-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
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R.U.T. |
69.090.400-4 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 |
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Comuna |
Nancagua
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Impuesto |
35984,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-10-2024 |
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Proveedor |
52004583K |
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Razón Social |
EMPRESA COMERCIALIZADORA EDUARDO ORELLANA ESPINOZA
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R.U.T. |
52.004.583-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
52004583K |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44101501
| Fotocopiadoras | 4 | Unidad no definida | ARRIENDO Y MANTENCION FOTOCOPIADORAS DEPTO. SALUD MES DE SEPTIEMBRE 2024 | |
$ 30.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 120.000
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$ 120.000
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44101501
| Fotocopiadoras | 6939 | Hoja | IMPRESIONES BLANCO Y NEGRO, DEPTO. SALUD MES DE SEPTIEMBRE 2024 | |
$ 10,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 69.390
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$ 69.390
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Total Neto
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$ 189.390
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 35.984
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$ 225.374
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.