Orden de Compra. Nº3765-20-SE21 "Alimentación Funcionarios 14-01 HLOR-2021"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3765-20-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-01-2021
Nombre de la Orden de Compra Alimentación Funcionarios 14-01 HLOR-2021
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3765-16-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez
Razón Social Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez
R.U.T. 61.602.281-4
Dirección de Unidad de Compra Lautaro 275 Chile Chico
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez
R.U.T. 61.602.281-4
Dirección de Facturación Lautaro 275 Chile Chico
Comuna Chile Chico
Impuesto 35370,305
Dirección de Envío de la Factura Lautaro 275 Chile Chico
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO YUMBEL
Razón Social ROSA ESTER CASTILLO CARES
R.U.T. 6.485.053-9
Sucursal SUPERMERCADO YUMBEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131607
Servicios de distribución de alimentos1UnidadServicios de distribución COTIZACIÓN DE FECHA 14-01-2021, PEDIDO FUNCIONARIOS Servicios de distribución COTIZACIÓN DE FECHA 14-01-2021, PEDIDO FUNCIONARIOS $ 186.160,00 $ 0,50 $ 0,00 $ 186.160 $ 186.160
Total Neto $ 186.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.370
TOTAL OC $ 221.530


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.