Orden de Compra. Nº3765-258-SE23 "Convenio Suministro Alimentación - Junio"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3765-258-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-06-2023
Nombre de la Orden de Compra Convenio Suministro Alimentación - Junio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3765-6-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.281-4
Dirección de Unidad de Compra Lautaro 275 Chile Chico
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 590
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.281-4
Dirección de Facturación Lautaro 275 Chile Chico
Comuna Chile Chico
Impuesto 383833,25
Dirección de Envío de la Factura Lautaro 275 Chile Chico
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PAMELA ANDREA QUILODRAN CASTILLO
Razón Social PAMELA ANDREA QUILODRÁN CASTILLO
R.U.T. 16.177.117-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PAMELA ANDREA QUILODRAN CASTILLO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Artículo de alimentación1UnidadINSUMOS DE ALIMANTECIÓN PARA FUNCIONARIOS PEDIDO DE MATERIALES n°238 DEL 01 DE JUNIO DE 2023 GUÍA DE DESPACHO N°45 Y 47INSUMOS DE ALIMANTECIÓN PARA FUNCIONARIOS PEDIDO DE MATERIALES n°238 DEL 01 DE JUNIO DE 2023 GUÍA DE DESPACHO N°45 Y 47 $ 393.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 393.766 $ 393.766
23153015
Artículo de alimentación1UnidadINSUMOS DE ALIMANTECIÓN PARA FUNCIONARIOS PEDIDO DE MATERIALES N°240 DEL 16 JUNIO DE 2023 GUÍA DE DESPACHO N°50 Y 51INSUMOS DE ALIMANTECIÓN PARA FUNCIONARIOS PEDIDO DE MATERIALES N°240 DEL 16 JUNIO DE 2023 GUÍA DE DESPACHO N°50 Y 51 $ 397.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 397.942 $ 397.942
23153015
Artículo de alimentación1UnidadINSUMOS DE ALIMANTECIÓN PARA PACIENTES PEDIDO DE MATERIALES N°239 DEL 01 JUNIO DE 2023 GUÍA DE DESPACHO N° 46 Y 48INSUMOS DE ALIMANTECIÓN PARA PACIENTES PEDIDO DE MATERIALES N°239 DEL 01 JUNIO DE 2023 GUÍA DE DESPACHO N° 46 Y 48 $ 643.947,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 643.947 $ 643.947
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Artículo de alimentación1UnidadINSUMOS DE ALIMANTECIÓN PARA PACIENTES PEDIDO DE MATERIALES N° 241 DEL 01 JUNIO DE 2023 GUÍA DE DESPACHO N°49 Y 52INSUMOS DE ALIMANTECIÓN PARA PACIENTES PEDIDO DE MATERIALES N° 241 DEL 01 JUNIO DE 2023 GUÍA DE DESPACHO N°49 Y 52 $ 569.936,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 569.936 $ 569.936
Total Neto $ 2.005.591
Descuento $ 0
Cargos $ 14.584
IVA  19  % $ 383.833
TOTAL OC $ 2.404.008


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.