Orden de Compra. Nº3765-286-SE25 "1° PEDIDO CONVENIO ORTODONCIA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3765-286-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-05-2025
Nombre de la Orden de Compra 1° PEDIDO CONVENIO ORTODONCIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3765-11-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.281-4
Dirección de Unidad de Compra Lautaro 275 Chile Chico
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 720
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.281-4
Dirección de Facturación Lautaro 275 Chile Chico
Comuna *
Impuesto 339126,63
Dirección de Envío de la Factura Lautaro 275 Chile Chico
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor importadora gac chile ltda.
Razón Social IMPORTADORA GAC CHILE LIMITADA
R.U.T. 77.485.460-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal importadora gac chile ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151504
Barniz dental1Unidad1° PEDIDO DE MATERIALES CONVENIO INSUMOS ORTODONCIA DETALLES EN ADJUNTO 1° PEDIDO DE MATERIALES CONVENIO INSUMOS ORTODONCIA DETALLES EN ADJUNTO $ 1.784.877,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.784.877 $ 1.784.877
Total Neto $ 1.784.877
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 339.127
TOTAL OC $ 2.124.004


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.