Orden de Compra. Nº3765-308-SE23 "Convenio Suministro Alimentación - Julio"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3765-308-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-08-2023
Nombre de la Orden de Compra Convenio Suministro Alimentación - Julio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3765-6-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.281-4
Dirección de Unidad de Compra Lautaro 275 Chile Chico
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 745
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.281-4
Dirección de Facturación Lautaro 275 Chile Chico
Comuna Chile Chico
Impuesto 378823,71
Dirección de Envío de la Factura Lautaro 275 Chile Chico
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PAMELA ANDREA QUILODRAN CASTILLO
Razón Social PAMELA ANDREA QUILODRÁN CASTILLO
R.U.T. 16.177.117-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PAMELA ANDREA QUILODRAN CASTILLO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Artículo de alimentación1Unidad no definidaINSUMOS DE ALIMANTECIÓN PARA FUNCIONARIOS PEDIDO DE MATERIALES N°284 DEL 26 JULIO DE 2023 GUÍA DE DESPACHO N°64INSUMOS DE ALIMANTECIÓN PARA FUNCIONARIOS PEDIDO DE MATERIALES N°284 DEL 26 JULIO DE 2023 GUÍA DE DESPACHO N°64 $ 474.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 474.925 $ 474.925
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Artículo de alimentación1Unidad no definidaINSUMOS DE ALIMANTECIÓN PARA PACIENTES PEDIDO DE MATERIALES N°285 DEL 26 JULIO DE 2023 GUÍA DE DESPACHO N° 63INSUMOS DE ALIMANTECIÓN PARA PACIENTES PEDIDO DE MATERIALES N°285 DEL 26 JULIO DE 2023 GUÍA DE DESPACHO N° 63 $ 527.614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 527.614 $ 527.614
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Artículo de alimentación1UnidadINSUMOS DE ALIMANTECIÓN PARA FUNCIONARIOS PEDIDO DE MATERIALES N°279 DEL 13 JULIO DE 2023 GUÍA DE DESPACHO N°60 Y 62INSUMOS DE ALIMANTECIÓN PARA FUNCIONARIOS PEDIDO DE MATERIALES N°279 DEL 13 JULIO DE 2023 GUÍA DE DESPACHO N°60 Y 62 $ 417.654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 417.654 $ 417.654
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Artículo de alimentación1UnidadINSUMOS DE ALIMANTECIÓN PARA PACIENTES PEDIDO DE MATERIALES N°280 DEL 13 JULIO DE 2023 GUÍA DE DESPACHO N° 59 Y 61INSUMOS DE ALIMANTECIÓN PARA PACIENTES PEDIDO DE MATERIALES N°280 DEL 13 JULIO DE 2023 GUÍA DE DESPACHO N° 59 Y 61 $ 558.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 558.512 $ 558.512
Total Neto $ 1.978.705
Descuento $ 0
Cargos $ 15.104
IVA  19  % $ 378.824
TOTAL OC $ 2.372.633


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.