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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3765-406-TD26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3765-157-FTD26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
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R.U.T. |
61.602.281-4 |
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Dirección de Facturación |
Lautaro 275 Chile Chico |
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Comuna |
Chile Chico
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Impuesto |
144110,790560472 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Lautaro 275 Chile Chico |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PAMELA ANDREA MORALES MAUREIRA |
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Razón Social |
PAMELA ANDREA MORALES MAUREIRA
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R.U.T. |
15.444.170-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PAMELA ANDREA MORALES MAUREIRA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80111715
| Profesionales | 1 | Unidad no definida | COMPRA DE SERVICIOS DE TECNICO EN ENFERMERÍA NIVEL SUPERIOR PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA OFTALMOLOGICA UAPO POR 27 DIAS (04 DE MAYO AL 30 DE MAYO) | COMPRA DE SERVICIOS DE TECNICO EN ENFERMERÍA NIVEL SUPERIOR PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA OFTALMOLOGICA UAPO POR 27 DIAS (04 DE MAYO AL 30 DE MAYO) |
$ 800.878,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 800.878
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$ 800.878
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Total Neto
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$ 800.878
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios (15,25%) 15,25 %
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$ 144.111
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$ 944.989
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.