Orden de Compra. Nº3765-464-SE24 "Conv. Alimentación Agosto 2024 - Funcionarios"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3765-464-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Conv. Alimentación Agosto 2024 - Funcionarios
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3765-6-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.281-4
Dirección de Unidad de Compra Lautaro 275 Chile Chico
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1006
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.281-4
Dirección de Facturación Lautaro 275 Chile Chico
Comuna *
Impuesto 216453,7
Dirección de Envío de la Factura Lautaro 275 Chile Chico
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS
Razón Social JULIO JAVIER DÍAZ BARRIENTOS
R.U.T. 10.516.366-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23153015
Artículo de alimentación1UnidadINSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA FUNCIONARIOS PEDIDO DE MATERIALES N°319 DEL 31 DE JULIO 2024 GUÍA DE DESPACHO N°18145, N°18146 Y N°18147INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA FUNCIONARIOS PEDIDO DE MATERIALES N°319 DEL 31 DE JULIO 2024 GUÍA DE DESPACHO N°18145, N°18146 Y N°18147 $ 537.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 537.092 $ 537.092
23153015
Artículo de alimentación1UnidadINSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA FUNCIONARIOS PEDIDO DE MATERIALES N°320 DEL 14 DE AGOSTO 2024 GUÍA DE DESPACHO N°18178, 18179 Y 1818INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA FUNCIONARIOS PEDIDO DE MATERIALES N°320 DEL 14 DE AGOSTO 2024 GUÍA DE DESPACHO N°18178, 18179 Y 18180 $ 602.138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 602.138 $ 602.138
Total Neto $ 1.139.230
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 216.454
TOTAL OC $ 1.355.684


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.