Orden de Compra. Nº3765-48-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3765-21-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3765-48-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-08-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3765-21-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3765-21-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez
Razón Social Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez
R.U.T. 61.602.281-4
Dirección de Unidad de Compra Lautaro 275 Chile Chico
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez
R.U.T. 61.602.281-4
Dirección de Facturación Lautaro 275 Chile Chico
Comuna Chile Chico
Impuesto 56863,96
Dirección de Envío de la Factura Lautaro 275 Chile Chico
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-08-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121801
Cáñamo2ConoCañamo de algodon H5 (pitilla),en cono de 1.3 kg. aprox.  $ 4.633,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.266 $ 9.266
44103103
Tóner3UnidadToner Impresora Xerox 106R01034, Modelo Phaser 3420   $ 74.359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.077 $ 223.077
44121506
Sobres estándar30PaqueteSobres de carta blanco 12.4 x 15.4 cm. paquete de 50 unidades  $ 513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.390 $ 15.390
44121505
Sobres especiales10PaqueteSobre saco oficio kraft 70 gm. 25x36 cm. paquete de 50 unidades  $ 1.826,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.260 $ 18.260
24111503
Bolsas de plástico3PaqueteBolsa plastica transparente 40x50 cm. paquete por 100 unds.  $ 4.637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.911 $ 13.911
14111508
Papel para fax30RolloPapel fax 210 x 30 cm.  $ 646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.380 $ 19.380
Total Neto $ 299.284
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.864
TOTAL OC $ 356.148


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.