Orden de Compra. Nº3765-512-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3765-103-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3765-512-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3765-103-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.281-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 949 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.281-4
Dirección de Facturación Lautaro 275 Chile Chico
Comuna Chile Chico
Impuesto 159600
Dirección de Envío de la Factura Lautaro 275 Chile Chico
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SAMUEL DARIO
Razón Social SAMUEL DARÍO MUÑOZ GONZÁLEZ
R.U.T. 10.915.846-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SAMUEL DARIO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111601
Generadores diesel2UnidadMANTENIMIENTO PREVENTIVO BOMBAS IRON-75 230V, SE ADJUNTA PAUTA DE MANTENIMIENTO Y FICHA TÉCNICAMANTENIMIENTO PREVENTIVO BOMBAS IRON-75 230V, SE ADJUNTA PAUTA DE MANTENIMIENTO Y FICHA TÉCNICA $ 335.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670.000 $ 670.000
26111601
Generadores diesel3UnidadMANTENIMIENTO PREVENTIVO FILTRO FG-100 5 MICRAS, SE ADJUNTA PAUTA DE MANTENIMIENTO Y FICHA TÉCNICAMANTENIMIENTO PREVENTIVO FILTRO FG-100 5 MICRAS, SE ADJUNTA PAUTA DE MANTENIMIENTO Y FICHA TÉCNICA $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
Total Neto $ 820.000
Descuento $ 0
Cargos $ 20.000
IVA  19  % $ 159.600
TOTAL OC $ 999.600


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.915.846-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.