Orden de Compra. Nº3765-528-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3765-204-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3765-528-TD26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3765-204-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.281-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 969
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.281-4
Dirección de Facturación Lautaro 275 Chile Chico
Comuna Chile Chico
Impuesto 142524,7
Dirección de Envío de la Factura Lautaro 275 Chile Chico
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOS VALLES SPA
Razón Social CONSTRUCCIONES LOS VALLES SPA
R.U.T. 77.448.179-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LOS VALLES SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
101101001
Licitación Pública de Obra1UnidadTerminación exterior ventanas y puertas: - Tabla de pino cepillado 1x3 - Barniz natural Terminación exterior ventanas y puertas: - Tabla de pino cepillado 1x3 - Barniz natural $ 415.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 415.600 $ 415.600
101101001
Licitación Pública de Obra1UnidadHabilitación piso baños: - Porcelanato 60x60 cm - Bekron en pasta 25 kg - Fragüe Habilitación piso baños: - Porcelanato 60x60 cm - Bekron en pasta 25 kg - Fragüe $ 247.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.800 $ 247.800
101101001
Licitación Pública de Obra1UnidadG.G y utilidades G.G y utilidades $ 86.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.730 $ 86.730
Total Neto $ 750.130
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 142.525
TOTAL OC $ 892.655


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.