Orden de Compra. Nº3765-565-SE19 "Adquisición Insumos Ferretería - HLOR 2019"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3765-565-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-12-2019
Nombre de la Orden de Compra Adquisición Insumos Ferretería - HLOR 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez
Razón Social Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez
R.U.T. 61.602.281-4
Dirección de Unidad de Compra Lautaro 275 Chile Chico
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1162 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez
R.U.T. 61.602.281-4
Dirección de Facturación Lautaro 275 Chile Chico
Comuna Chile Chico
Impuesto 6969,295
Dirección de Envío de la Factura Lautaro 275 Chile Chico
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS
Razón Social JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS
R.U.T. 10.516.366-5
Sucursal JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141716
Sifones en P1UnidadSifon lavamanos Sifon lavamanos $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597 $ 1.597
40142115
Tubería de plástico3UnidadCodos pvc 40 mmCodos pvc 40 mm $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
27112103
Abrazaderas10UnidadAbrazadera metálica 1/2"Abrazadera metálica 1/2" $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ12UnidadRenovador Neumáticos Renovador Neumáticos $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.212 $ 25.210
27121704
Uniones Hidráulicas1UnidadTerminal HE/Fusión 20 mm Terminal HE/Fusión 20 mm $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.387 $ 1.387
31231313
Tubería de plástico1UnidadTira pvc 40 mm Tira pvc 40 mm $ 3.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.698 $ 3.698
40141702
Grifos1UnidadLlave de paso 1/2 bronceLlave de paso 1/2 bronce $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
Total Neto $ 36.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.969
TOTAL OC $ 43.649


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.