Orden de Compra. Nº3765-593-AG20 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3765-35-COT20"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3765-593-AG20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-12-2020
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3765-35-COT20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.281-4
Dirección de Unidad de Compra Lautaro 275 Chile Chico
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1152
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.281-4
Dirección de Facturación Lautaro 275 Chile Chico
Comuna Chile Chico
Impuesto 191544,7
Dirección de Envío de la Factura Lautaro 275 Chile Chico
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-12-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADRIAN
Razón Social PATAGONIA CLEAN
R.U.T. 25.743.806-6
Sucursal ADRIAN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos30BotellaCLORO GEL 900 ML  $ 1.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.330 $ 42.330
47121802
Removedores30BotellaCERA LIQUIDA INCOLORA 900ML  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000
47131602
Paños de limpieza absorbente30UnidadTRAPERO GRUESO CON OJAL 50 X 70 CM  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
47131603
Esponjas30UnidadMAGO PADS  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
24111503
Bolsas de plástico50UnidadBOLSA DE BASURA PEQUEÑA 50 X 70 X10 UNID  $ 514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.700 $ 25.700
52121602
Servilletas15UnidadPAÑO ESPONJA ABSORBENTE (COCINA)  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
47131811
Productos de lavandería40kilogramoDETERGENTE EN POLVO  $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.000 $ 176.000
47131803
Desinfectantes domésticos350LitroCLORO CONCENTRADO 5%  $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000
47131824
Productos de limpieza de ventanas15LitroLIMPIAVIDRIOS  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos40LitroMANTENEDOR DE PISOS  $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.200 $ 24.200
24111503
Bolsas de plástico50PaqueteBOLSA BASURA MEDIANA 70 X 90X10 UNID  $ 938,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.900 $ 46.900
24111503
Bolsas de plástico20PaqueteBOLSA BASURA GRANDE X10 UNID  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
14111703
Toallas de papel100RolloROLLO PAPEL AUTOCORTE 250 MTS  $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000
Total Neto $ 1.008.130
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 191.545
TOTAL OC $ 1.199.675


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 25.743.806-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 6.157.887-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.