Orden de Compra. Nº3765-75-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3765-10-L112"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3765-75-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-05-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3765-10-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3765-10-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez
Razón Social Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez
R.U.T. 61.602.281-4
Dirección de Unidad de Compra Lautaro 275 Chile Chico
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez
R.U.T. 61.602.281-4
Dirección de Facturación Lautaro 275 Chile Chico
Comuna Chile Chico
Impuesto 27782,75
Dirección de Envío de la Factura Lautaro 275 Chile Chico
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-05-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor fervet
Razón Social JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ
R.U.T. 7.695.706-1
Sucursal fervet
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería10CajaARTICULOS DE PAPELERIA ISOFIT CAJA PINS COLORES DE (100 UNIDADES)  $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
44122103
Corchetes10CajaCORCHETE TORRE 26/6 UNIDADES   $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
60123601
Pegamento de purpurina5UnidadADHESIVO HENKEL PRITT EN BARRA 40gr   $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.225 $ 2.225
44121708
Marcadores30UnidadLAPIZ DESTACADOR VARIEDAD DE COLORES   $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700
44121802
Líquido corrector20UnidadCORRECTOR PAPER MATE LIQUIDO TIPO LAPIZ   $ 425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
44122001
Archivadores de fichas40UnidadARCHIVADOR TORRE OFICIO ANCHO BURDEO   $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.600 $ 31.600
14111514
Bloques para mensajes20UnidadCUADERNO UNIVERSITARIO 100 HOJAS MATEMATICAS 7mm  $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
14111514
Bloques para mensajes10UnidadBLOCK APUNTES MATEMATICAS CHICO COLON C/ESP.  $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
27111807
Reglones5UnidadREGLA DE 50 CMS  $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.050 $ 2.050
31201517
Cinta para empaquetar25UnidadSCOTCH GRANDE ANGOSTO  $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750 $ 2.750
31201517
Cinta para empaquetar40UnidadCINTA ADHESIVA USATAPE EMBALAJE DE 48mm x 40m   $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800
44121506
Sobres estándar20SobreSOBRE SACO 1/2 OFICIO BLANCO (25 UNIDADES)  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
44121506
Sobres estándar20SobreSOBRE CARTA BLANCO 80gr (25 unidades )  $ 375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
44121505
Sobres especiales20SobreSOBRE SACO OFICIO BLANCO 90gr DE (50 UNIDADES)  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
Total Neto $ 146.225
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.783
TOTAL OC $ 174.008


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.