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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3765-76-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Convenio ferreteria Enero 2026 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3765-23-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
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R.U.T. |
61.602.281-4 |
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Dirección de Facturación |
Lautaro 275 Chile Chico |
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Comuna |
*
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Impuesto |
462171,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Lautaro 275 Chile Chico |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS |
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Razón Social |
JULIO JAVIER DÍAZ BARRIENTOS
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R.U.T. |
10.516.366-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30151801
| Contraventanas | 1 | Unidad | Convenio ferretería mes de enero 2026
Guías de Despacho: 19304, 19309, 19733, 19743, 19746, 19758, 19762, 19765, 19777 | Convenio ferretería mes de enero 2026
Guías de Despacho: 19304, 19309, 19733, 19743, 19746, 19758, 19762, 19765, 19777 |
$ 2.432.480,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.432.480
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$ 2.432.480
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Total Neto
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$ 2.432.480
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 462.171
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$ 2.894.651
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.