Orden de Compra. Nº3766-83-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3766-3-LE26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PELARCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3766-83-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3766-3-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3766-3-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELARCO
R.U.T. 69.110.600-4
Dirección de Unidad de Compra Catedral 50, Pelarco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELARCO
R.U.T. 69.110.600-4
Dirección de Facturación Catedral Nº 50, CESFAM PELARCO
Comuna Pelarco
Impuesto 46189,76
Dirección de Envío de la Factura Catedral Nº 50, CESFAM PELARCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Vivirsalud
Razón Social SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS ME
R.U.T. 76.209.015-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Vivirsalud
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142523
Agujas hipodérmicas500UnidadAGUJA HIPODERMICA 23 G X 1 CONO LUER DESECHABLE SE COTIZA AGUJA HIPODÉRMICA 23G X 1 CAJAX100 CRANBERRY. SE COTIZA POR UNIDAD. FLETE INCLUIDO. DESPACHO 3 DÍAS HÁBILES DESDE LA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona12UnidadALCOHOL GEL DE 1 LITRO SE COTIZA Saneval-A Sanitizante 70% 1 Litro. SE COTIZA POR UNIDAD. FLETE INCLUIDO. DESPACHO 3 DÍAS HÁBILES DESDE LA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. $ 4.217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.604 $ 50.604
42131611
Gorras de quirófano500UnidadGORRO CIRUJANO DESECHABLE SE COTIZA GORRO CIRUJANO CON TIRAS CELESTE UNIVERSAL BOLX100 CRANBERRY. SE COTIZA POR UNIDAD. FLETE INCLUIDO. DESPACHO 3 DÍAS HÁBILES DESDE LA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
42132205
Guantes quirúrgicos6000UnidadGUANTES P/EXAMEN LATEX NO ESTERIL (X-S) SE COTIZA GUANTE EXAMINACIÓN LATEX CON POLVO TALLA XS MUNCARE. SE COTIZA POR UNIDAD. FLETE INCLUIDO. DESPACHO 3 DÍAS HÁBILES DESDE LA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000
Total Neto $ 243.104
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.190
TOTAL OC $ 289.294


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.