Orden de Compra. Nº3767-135-AG23 "MATERIALES CONSTRUCCIÓN ESCUELAS DE LA COMUNA. FINANCIAMIENTO MANTENIMIENTO, SOLICITUD 73 compra ágil: 3767-131-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PELARCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3767-135-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-10-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CONSTRUCCIÓN ESCUELAS DE LA COMUNA. FINANCIAMIENTO MANTENIMIENTO, SOLICITUD 73 compra ágil: 3767-131-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELARCO
R.U.T. 69.110.600-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 73 DAEM del sistema CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELARCO
R.U.T. 69.110.600-4
Dirección de Facturación Catedral 50, Pelarco
Comuna Pelarco
Impuesto 187883,78
Dirección de Envío de la Factura Catedral 50, Pelarco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA
Razón Social COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LIMITADA
R.U.T. 78.456.070-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
71121704
Servicios de recuperación de despojos de fierro en el campo petrolífero1GlobalMATERIALES CONSTRUCCIÓN ESCUELAS DE LA COMUNA. FINANCIAMIENTO MANTENIMIENTO, SOLICITUD 73  $ 988.862,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 988.862 $ 988.862
Total Neto $ 988.862
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 187.884
TOTAL OC $ 1.176.746


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 78.456.070-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.275.018-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.500.124-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 7.034.236-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.851.313-9 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.904.313-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.465.237-1 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.022.743-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.