Orden de Compra. Nº3767-313-SE18 "Mantencion y Reparacion Vehiculo Dl RX 87, DAEM Pelarco"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Pelarco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3767-313-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-11-2018
Nombre de la Orden de Compra Mantencion y Reparacion Vehiculo Dl RX 87, DAEM Pelarco
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3756-23-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Central
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pelarco
R.U.T. 69.110.600-4
Dirección de Unidad de Compra Catedral 50, Pelarco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado DAEM FOLIO N° 305 del sistema CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pelarco
R.U.T. 69.110.600-4
Dirección de Facturación Catedral 50, Pelarco
Comuna Pelarco
Impuesto 104139
Dirección de Envío de la Factura Catedral 50, Pelarco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rodrigo
Razón Social Rodrigo Olguin Mendez
R.U.T. 13.858.218-3
Sucursal Rodrigo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1UnidadMantencion y reparación de vehículo DL RX 87, administrado por DAEM Pelarco,Según Presupuesto N° 7255.mantencion y reparación vehículo DL RX 87, consistente en: repuestos y accesorios, según presupuesto N° 7255 $ 279174. lubricantes, según presupuesto N° 7255 $ 37.485. mano de obra, según presupuesto N° 7255 $ 335.580. VALORES CON IVA INCLUIDO.. $ 548.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 548.100 $ 548.100
Total Neto $ 548.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 104.139
TOTAL OC $ 652.239


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.