|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3767-49-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
28-04-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ESTUFAS A GAS ESC. FLAVIO PAVEZ G, FINANCIAMIENTO SEP, SOL 41 DAEM compra ágil: 3767-49-COT26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PELARCO
|
|
R.U.T. |
69.110.600-4 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida San Pedro s/n, DAEM Pelarco |
|
Comuna |
Pelarco
|
|
Impuesto |
184870 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida San Pedro s/n, DAEM Pelarco |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
GOVER SPA |
|
Razón Social |
GOVER SPA
|
|
R.U.T. |
77.484.359-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
GOVER SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
40101808
| Estufas de la calefacción | 7 | Unidad | ESTUFAS 15 KG | |
$ 139.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 973.000
|
$ 973.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 973.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 184.870
|
|
$ 1.157.870
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.