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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3768-1-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
30-01-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COLACIONES CAMPEONATO DE VOLEY DUPLAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3771-15-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
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R.U.T. |
69.230.900-6 |
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Dirección de Facturación |
Amunategui 18 |
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Comuna |
Quinchao
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Impuesto |
15920,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui 18 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
danycar |
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Razón Social |
CARLOS OMAR CARDENAS AGUILA
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R.U.T. |
9.348.079-1 |
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Sucursal |
danycar |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50221202
| Cereales en barra | 100 | Unidad | BARRAS DE CEREAL | BARRAS DE CEREAL |
$ 169,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.900
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$ 16.900
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50101634
| Fruta fresca | 100 | Unidad | FRUTAS | FRUTAS |
$ 252,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.200
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$ 25.200
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50192303
| Postres, helados o yogurt congelado | 50 | Unidad | YOGURT | YOGURT |
$ 169,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.450
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$ 8.450
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50202310
| Agua mineral | 48 | Unidad | AGUA MINERAL | AGUA MINERAL |
$ 430,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.640
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$ 20.640
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 50 | Unidad | JUGOS INDIVIDUALES | JUGOS INDIVIDUALES |
$ 252,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.600
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$ 12.600
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Total Neto
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$ 83.790
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.920
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$ 99.710
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.