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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3768-117-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-12-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3768-42-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3768-42-L111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
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R.U.T. |
69.230.900-6 |
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Dirección de Facturación |
Amunategui 18 |
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Comuna |
Quinchao
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Impuesto |
50411,56 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui 18 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Bosque Verde |
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Razón Social |
MARCO ANTONIO VERA GOMEZ
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R.U.T. |
11.717.670-3 |
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Sucursal |
Bosque Verde |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30103605
| Tablas de madera | 50 | Unidad | PIEZAS DE COIGUE DE 2 x 3" x 3,60 mts | PIEZAS DE COIGUE DE 2 x 3" x 3,60 mts |
$ 1.840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 92.000
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$ 92.000
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30111601
| Cemento | 30 | Unidad | SACOS DE CEMENTO | SACOS DE CEMENTO |
$ 3.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 118.500
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$ 118.500
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31152002
| Alambre de espinas | 2 | Unidad | ROLLOS DE ALAMBRE DE PUA | ROLLOS DE ALAMBRE DE PUA |
$ 18.487,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.974
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$ 36.974
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31162006
| Clavos de alambre | 10 | Unidad | KILOS DE GRAPAS | KILOS DE GRAPAS |
$ 1.386,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.860
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$ 13.860
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31162003
| Clavos de acabado | 5 | Unidad | KILOS DE CLAVOS DE 4" | KILOS DE CLAVOS DE 4" |
$ 798,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.990
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$ 3.990
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Total Neto
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$ 265.324
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 50.412
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$ 315.736
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.