Orden de Compra. Nº3768-133-SE13 "MATERIALES OFICINA PROGRAMA CONOZCA A SU HIJO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3768-133-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-11-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA PROGRAMA CONOZCA A SU HIJO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3771-9-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secplan
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna Quinchao
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor libreriaclaudia
Razón Social ESTELBINA ANTONIETA GOMEZ PAREDES
R.U.T. 9.532.142-9
Sucursal libreriaclaudia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121712
Recambios para marcadores5UnidadPLUMONES PARA PIZARRAPLUMONES PARA PIZARRA $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
44121701
Lápiz pasta12UnidadLAPICES DE PASTALAPICES DE PASTA $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
31201603
Gomas4UnidadGOMAS DE BORRARGOMAS DE BORRAR $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
14111531
Libros o cuadernos de registro2UnidadCUADERNOS UNIVERSITARIOS TORRE TRIPLE 150CUADERNOS UNIVERSITARIOS TORRE TRIPLE 150 $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
31201517
Cinta para empaquetar1UnidadSCOTCH CHICOSCOTCH CHICO $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300
44103105
Cartuchos de tinta6UnidadTINTAS IMPRESORA HPC 4280 / 74TINTAS IMPRESORA HPC 4280 / 74 $ 16.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000
44121506
Sobres estándar50UnidadSOBRES TAMAÑO OFICIOSOBRES TAMAÑO OFICIO $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
44122011
Carpetas para archivos10UnidadCARPETAS PLASTICAS CON ARCHIVADORESCARPETAS PLASTICAS CON ARCHIVADORES $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora5ResmaRESMAS PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIORESMAS PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.950 $ 19.950
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora5ResmaRESMAS PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTARESMAS PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.950 $ 14.950
Total Neto $ 165.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 165.800

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.