Orden de Compra. Nº3768-25-SE15 "INSUMOS ASEO GIMNASIO FISCAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3768-25-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-03-2015
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ASEO GIMNASIO FISCAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3771-15-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secplan
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna Quinchao
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor danycar
Razón Social CARLOS OMAR CARDENAS AGUILA
R.U.T. 9.348.079-1
Sucursal danycar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza6UnidadPAÑOS LIMPIA PISOPAÑOS LIMPIA PISO $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.100 $ 11.100
47131502
Paños de limpieza8UnidadPAÑOS AMARILLOSPAÑOS AMARILLOS $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800
12161902
Detergentes surfactantes5UnidadLIMPIADOR EN CREMALIMPIADOR EN CREMA $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
12191501
Solventes aromáticos4UnidadDESODORANTE AMBIENTALDESODORANTE AMBIENTAL $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadLIQUIDO DESENFECTANTELIQUIDO DESENFECTANTE $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
47131803
Desinfectantes domésticos10LitroCLOROCLORO $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
47121701
Bolsas de basura10PaqueteBOLSAS DE BASURABOLSAS DE BASURA $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
46181504
Guantes protectores5ParGUANTESGUANTES $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
14111704
Papel higiénico12RolloPAPEL HIGIENICOPAPEL HIGIENICO $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.560 $ 4.560
Total Neto $ 91.660
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 91.660

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.