Orden de Compra. Nº3768-41-SE19 "INSUMOS ATENCIÓN MÚSICOS Y BAÑOS MÓDULOS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3768-41-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 17-09-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ATENCIÓN MÚSICOS Y BAÑOS MÓDULOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3769-4-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secplan
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna Quinchao
Impuesto 8861,22
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor danycar
Razón Social CARLOS OMAR CARDENAS AGUILA
R.U.T. 9.348.079-1
Sucursal danycar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas15UnidadBEBIDAS DE 1 1/2 LITROBEBIDAS DE 1 1/2 LITRO $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.915 $ 18.915
47131615
Escobillones1UnidadESCOBAESCOBA $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.555 $ 1.555
47131803
Desinfectantes domésticos2UnidadCLOROS GRANDESCLOROS GRANDES $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.596
50202310
Agua mineral15UnidadAGUA MINERALAGUA MINERAL $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.710 $ 10.710
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100UnidadVASOS PLASTICOSVASOS PLASTICOS $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
24111503
Bolsas de plástico2PaqueteBOLSAS DE BASURABOLSAS DE BASURA $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.942 $ 2.942
31211910
Mitones4ParGUANTESGUANTES $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.032
14111704
Papel higiénico8RolloPAPEL HIGIÉNICO CONFORTPAPEL HIGIÉNICO CONFORT $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.688 $ 2.688
Total Neto $ 46.638
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.861
TOTAL OC $ 55.499


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.