Orden de Compra. Nº3768-50-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3768-36-LE07"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3768-50-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-11-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3768-36-LE07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESCOLAR LICEO INSULAR BASICA ACHAO.
Proveniente de Licitación 3768-36-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secplan
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Pago Contra Entrega
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna -1
Impuesto 150100
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social VIDEOCORP INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES LIMITADA
R.U.T. 89.629.300-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45111609
Proyectores multimedia2UnidadProyectores multimediaDATA SHOW, EQUIPO DATA SHOW DE 2000 ANSILUMENES. SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES $ 395.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790.000 $ 790.000
Total Neto $ 790.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 150.100
TOTAL OC $ 940.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.