Orden de Compra. Nº3769-1-SE11 "INSUMOS DE ASEO GIMNASIO Y OFICINA DEPORTES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3769-1-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-01-2011
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO GIMNASIO Y OFICINA DEPORTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3757-17-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fomento Productivo
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna Quinchao
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Eulogio Osvaldo Altamirano Ortega
Razón Social EULOGIO OSVALDO ALTAMIRANO ORTEGA
R.U.T. 7.539.273-7
Sucursal Eulogio Osvaldo Altamirano Ortega
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211901
Paños para herramientas1UnidadTRAPEDOR GRANDETRAPEADOR GRANDE $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950
47121702
Envases para residuos o forros rígidos2UnidadPAPELEROSPAPELEROS $ 6.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900
47131502
Paños de limpieza4UnidadPAÑOS LIMPIADORESPAÑOS LIMPIADORES $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.760 $ 2.760
47131803
Desinfectantes domésticos5LitroCLOROCLORO $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
47131803
Desinfectantes domésticos5LitroDESINFECTANTE LIQUIDODESINFECTANTE LIQUIDO $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
31211910
Mitones4ParGUANTES DE GOMAGUANTES DE GOMA $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
47131813
Limpia Pantalla2FrascoLIMPIA VIDRIOSLIMPIA VIDRIOS $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
12161902
Detergentes surfactantes2FrascoLIMPIADOR PISOS VETRIFICADOSLIMPIADOR PISOS VETRIFICADOS $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.980 $ 5.980
Total Neto $ 52.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 52.840

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.